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    济南质量管理体系认证资料

    更新时间:2025-06-28   浏览数:71
    所属行业:商务服务 认证服务
    发货地址:广东省深圳市龙岗区  
    产品数量:10000.00单
    价格:面议
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    1目的
    对公司环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的规划、实施、验证、更新和改进等活动进行控制,确保符合公司环境、职业健康安全管理方针及目标、指标的实现。
    2适用范围
    适用于环境、职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案的控制。
    3职责
    3.1管理者代表负责组织规划环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案。
    3.2各相关部门负责环境、职业健康安全管理体系管理方案的有效实施,以实现策划的目标、指标。
    3.3管理者代表适时组织公司各部门对环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案进行更新、改进。
    4工作程序
    4.1管理者代表在组织规划/修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时,应遵循以下原则:
    a、以环境、职业健康安全管理体系方针为框架和规划原则,策划、评审及修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时,应符合环境、职业健康安全管理体系方针;
    b、力争大程度的量化,若目标不能量化,则有指标予以支持;
    c、符合公司的实际情况,具有可行性,经过努力可以实现;
    d、以法律法规和其他要求、环境因素评价、危险源辨识和风险评价结果为依据;
    e、考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求;
    f、相关方的关注焦点和观点。
    5目标、指标、管理方案的内容
    5.1目标、指标包括的内容
    a、降低各种资源、能源的消耗,减少污染物质的排放;
    b、加强职业健康安全管理,减少各类事故发生,预防人身伤害;
    c、反映环境、职业健康安全管理体系有关的法律法规和其他要求的规定。
    5.2管理方案应包括的内容
    a、完成目标、指标的具体措施;
    b、相关部门或人员的职责;
    c、实施管理方案的时间安排;
    d、实施管理方案的经费预算;
    e、实施过程中的验证和验收评价。
    6目标、指标、管理方案的规划、确定流程
    6.1管理者代表组织相关部门依据公司确定的环境、职业健康安全管理体系方针,规划出目标、指标。
    6.2依据审批通过的环境、职业健康安全管理体系目标、指标,执行部门负责策划实施环境、职业健康安全管理体系的管理方案。
    6.3环境、职业健康安全管理体系管理方案经管理者代表审批通过,即予以实施。
    6.4环境、职业健康安全管理体系管理方案由策划实施部门保存。
    7目标、指标、管理方案的规划、修订、评审时机
    7.1环境、职业健康安全管理体系方针制定。
    7.2环境、职业健康安全管理体系方针修订或更新后。
    7.3每年一次(一般为管理评审前/时)。
    7.4高管理者认为需要时。
    7.5重要环境因素或重大危险源发生变更时。
    7.6公司经营范围、生产工艺发生重大变化时。
    8管理方案实施绩效验证
    8.1管理评审召开前或环境、职业健康安全管理体系管理方案实施完毕,主管部门(必要时管理者代表协助)负责验证环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效,验证内容包括:
    a、环境、职业健康安全管理体系管理方案是否有效实施;
    b、环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效是否达到预期的目标;
    c、经验证无效或效果不理想,相关部门应重新制定环境、职业健康安全管理体系管理方案,并予以实施和评价。
    9目标、指标的适宜性评价
    管理者代表依据管理体系运行情况,对环境、职业健康安全管理体系管理方案实施情况、目标、指标适宜性、有效性进行分析并提交管理评审。
    产品和服务的要求
     1 顾客沟通
    综合部应对以下有关内容与顾客进行有效沟通:
    1)客户要求的产品的相关信息;
    2)问询、合同或订单的处理,包括对其修改;
    3)顾客反馈,包括顾客抱怨;
    4)处置或控制顾客财产;
    5)当有重大异常时,制定有关的应急措施及客户特定的要求;
    与顾客沟通方式可有以下形式,如:上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等。
     2与产品和服务有关的要求的确定
    在确定向顾客提供的产品和服务的要求时时,组织应从以下几个方面来确定与服务有关的要求:
    1)顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计后期服务要求;      
    2)与产品有关的法律、法规要求;
    3)本公司确定的其他附加要求,如采用的新技术、新材料等;
     3 与产品和服务有关的要求的评审  
    综合部组织与产品有关要求的评审。评审应在向顾客作出提品的承诺之前进行(如:提交标书、接受合同或订单)。通过评审要达到以下目标:
    1)顾客规定的要求,包括对交付及交付后活动的要求;
    2)顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必要的要求;
    3)本公司有能力满足规定的要求;
    4)适用于产品和服务的法律法规要求;
    5)与先前表述存在差异的合同或订单要求;
    若与订单或合同的要求存在差异,组织应确保相关的问题得到解决,评审的结果及评审中提出的措施应予保持。当顾客没有提出书面要求,本公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。
     4 产品和服务要求的更改 
    若产品要求发生变更,综合部应确保相关文件得到修改,并将变更信息及时传递到公司相关部门和人员并确保相关人员知道已经更改的要求。
    济南质量管理体系认证资料
    公司应:
    a.确定其控制范围内的人员所必要的能力,这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性;
    b.基于适当的教育、培训或经历,确保这些人员具备所需能力;
    c.适用时,采取措施获得所需的能力,并评价措施的有效性;
    d.保留适当的形成文件的信息,作为人员能力的证据。
    注:采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、或重新分配工作,或者招聘具备能力的人员等
    本公司对每个从事影响产品符合性要求工作的人员的能力进行识别,制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。培训的有效性须进行评估。确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性,以及他们对达到质量目标如何做出贡献。培训记录应予以保存,具体见《人力资源控制程序》。
    济南质量管理体系认证资料
    1.目的:规范仓库管理,保证存储期间产品质量,及时为正常生产和顾客提供合格产品。
    2.适用范围:适用于荒料,半成品、成品的出入库及储存控制。
    3.仓库管理的主要职责:
    3.1 荒料仓管员负责荒料的贮存控制;
    3.2 成品仓管员负责成品的贮存控制;
    3.3 采购及质检员负责采购荒料、半成品、成品的质量问题。
    4.1 工作程序:
    4.1 采购物资/半成品/成品到仓库,先通知质检部先检验原材料/半成品/成品的品质是否符合本公司的质量要求。再由仓库负责根据对方送货清单,点清其数量登入 “物料卡”中;
    4.2 原材料/半成品/成品出库,由仓管员根据有关部门领料数量发料,并在 “物料卡”中登记;
    4.3 再生产运行中如发现原材料有问题,即时通知生产部门,退回原材料,这些不合格品设立专区存放,马上通知采购部门,向供方追究责任和要求退货或损货;
    4.4 每一笔出入库数量都要即时记录、登帐,做到日清日结。
    4.2 标识堆放要求:
    4.2.1 标识按《生产过程控制程序》执行
    4.2.2 物品分区、分类,排放整齐。
    4.3 存量控制:为保证生产需要而又避免积压物资,仓库中各类物品应按采购部所采购数量进行材料进仓。
    4.4 贮存物品:仓库要做到防湿、防潮并保持通风,不得使用与生产无关的大容量电器或过份发热的电器。
    4.5 根据情况,每年至少定期盘点,保持帐与实际物品库存一致,仓管员应经常查看库存物 。
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    顾客满意
    公司应监视顾客对其需求和期望获得满足的程度的感受。公司应确定这些信息的获取、监视和评审方法 。通过客户对产品质量、交付、服务等方面满意度的,从而实现对质量管理体系的绩效的测量和改进.
    监视顾客感受的方式可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、担保索赔和经销商报告。
    分析与评价
    公司应分析和评价通过监视和测量获得的适宜数据和信息。公司收集并分析有关数据和资料,以供评价质量管理体系的适宜性和有效性,并为实施持续改进提供机会。各部门利用收集的数据和资料进行分析,为质量管理体系适宜性和有效性的评价提供相关信息,这些信息包括:
    a)产品和服务的符合性;
    b)顾客满意程度;
    c)质量管理体系的绩效和有效性; 
    d)策划是否得到有效实施;
    e)针对风险和机遇所采取措施的有效性;
    f)外部供方的绩效; 
    g)质量管理体系改进的需求。
    注:数据分析方法可包括统计技术。
    公司应通过数据和资料的分析,识别需改进的内容,并落实责任部门实施改进。
    Q:1)是否根据过程情况确定内审频次?                                       2)是否选定适合的内审员进行内审?                                      3)是否确定每次内审的准则和范围?                                       4)内审结果是否上报相关管理者?                                  5)内部审核中发生的问题是否采取纠正?                                    6)内部审核相关文件是否有保留?
    E/S:有无内部审核方案及相关的文件化信息?内部审核方案有无考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果?是否规定每次审核的准则和范围?如何选择审核员并实施审核,确保审核过程的客观与?有无相相关管理者报告审核结果?
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