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    汽车质量管理体系认证申请 提前把关 注册快速

    更新时间:2024-06-29   浏览数:13
    所属行业:商务服务 认证服务
    发货地址:广东省深圳市龙岗区  
    产品数量:800.00个
    价格:¥60000.00 元/个 起
    所需资料顾问依据标准整理 审核材料咨询协助整理 申请条件咨询把光 周期6个月左右 IATF16949认证申请汽车质量管理体系认证申请 IATF16949认证顾问汽车质量管理体系认证咨询 IATF14949认证咨询汽车质量管理体系认证辅导 IATF16949认证辅导汽车质量管理体系内审员培训 汽车质量管理体系认证申请依据新版标准建立体系
    1、以往管理评审所采取措施跟踪;
    2、理体系相关的内外部因素的变化;
    3、体系绩效和有效性;
    4、顾客满意和相关方反馈;
    5、质量目标的实现程度;
    6、过程绩效、产品符合性;
    7、不合格以及纠正措施;
    8、监视和测量结果;
    9、内外审核情况;
    10、 外部供方的绩效;
    11、 资源的充分性;
    12、风险和机遇控制;
    13、 改进的机会;
    14、不良质量成本;
    15、 过程有效性;
    16、 过程效率;
    17、 产品一致性;
    18、 工厂、设施和设备计划;
    19、设备维护计划
    20、 设备维护绩效;
    21、 顾客记分卡的评审;
    22、现场失效对安全和环境的影响。
    以专题会议的形式进行,由业务部牵头,总经理主持,技术、质量、生产、采购、财务等方面的人员参加。
    (1)评审前,由业务部填写《合同评审表》,并通知各有关部门。
    (2)评审的内容:
    ①组织制造可行性论证
    与顾客签订某种合同之前,生产部应组织多方论证小组进行制造可行性研究和确认,即在所需的统计过程能力和规定的产量下,对该产品的设计(制造过程)、材料或加工是否符合所有工程要求的适用性评审。它涉及到进度安排、资源、开发成本、技术和投资风险等因素,进行调查、研究、分析和评价,技术方面要识别新的技术要求,公司能否设计和开发,满足产品的结构/性能要求,包括评审新产品/工艺设计和工装准备的前置周期。确认制造该产品的可行性。顾客的自行设计不排除公司评定该设计制造可行性的责任。.
    ②采购方面要分析能否采购到新产品所需的原材料、外协加工,并评审采购前置时间。
    ③检验方面要评审公司目前是否具有新产品所需的检测能力。
    ④生产方面评审生产周期能否确保满付日期的要求。
    ⑤财务方面对成本和利润进行核算。
    ⑥销售方面应对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审
    (4)在合同评审表中确认并签名。
    (5)总经理成立APQP小组,开展产品质量先期策划,按《产品质量先期策划控制程序》的要求进行管理。
    (6)在合同/订单评审过程中,评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时,业务部负责与顾客联系,征求其书面意见。必要时,与顾客沟通可填写相关事宜联系记录。
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    外来文件
    与产品有关的外来文件和相关法律法规应列入《外来文件清单》。直接引用的外来文件,由文件对口总务部门按4.3要求发放。
    需转化或摘编的外来文件,由相关部门转化为本公司的文件,并进行标识,以识别出是外来文件,并按4.3要求发放。
    对外(指本公司以外)发放的文件(如发给外程供方的文件),文件管理员亦应填写《文件发放/回收记录》加以登记。若为受控文件还需要加盖“受控”,经本部门批准后发放,同时,文件管理员还负责对外发文件的更改、换页、换版和作废控制,确保外发文件的有效控制。
    临时文件
    临时制定的工艺文件,如临时图纸等,应规定其有效期。
    记录是一种类型的文件,除应遵循本程序的基本要求外,具体应依据《记录控制程序》的要求进行控制。
    知识管理与保密
    公司的所有受控文件都是公司知识的一种载体,应放在共享系统里供内部人员依权限使用,同时确保其版本的有效性。对外提供时,应明确保密要求。品质部建立“知识库”,将培训建材及各种可以共享的文件放入“知识库”,供全体人员学习参考。
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    1目的
    通过本公司管理者——总经理对公司质量管理体系运行状况进行评审,确保其持续的适宜性、充分性和有效性,并进行持续改进。
    2适用范围
    本程序适用于对公司质量管理体系运行状况进行评审,评价改进的机会和质量管理体系变更的需求,包括质量方针和质量目标变更的需求。
    3职责
    3.1总经理负责主持管理评审会议,批准管理评审计划和管理评审报告,对管理评审活动涉及的内容做出结论。
    3.2管理者代表负责报告质量管理体系的运行情况和内部审核报告结果,负责审核《管理评审计划》、《管理评审报告》和《改进计划》。
    3.3品质部负责收集并提供管理评审所需的资料,编制《管理评审计划》、《管理评审报告》,负责管理评审中提出的纠正/预防措施的跟踪验证及编制管理评审跟踪验证报告,负责管理评审会议的记录、评审资料的管理工作。
    3.4各部门负责提供本部门的资料及改进的建议和资源需求,并执行纠正/预防措施。
    4工作程序
    4.1管理评审的时机
    4.1.1管理评审一般情况下每年下半年进行,且每两个评审年度之间不能**过一年,并至少应按《内审控制程序》要求进行一次内部质量管理体系审核。
    4.1.2当出现下述任何一种情况时,必须进行管理评审:
    a)市场形式发生重大变化,足以影响公司的经营计划和产品发展方向时;
    b)本公司组织机构、产品结构发生重大调整改变时;
    c)本公司发生重大产品质量事故或顾客连续索赔时;
    d)总经理认为必要时。
    4.2管理评审计划
    4.2.1每年12月份(或第三方监督复审前),管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,并根据总经理对管理评审的意图,指示总务部拟定本次《管理评审计划》,该计划包括:评审时间、评审内容、管理评审所需有关资料及责任部门、参加人员等。
    4.2.2《管理评审计划》由管理者代表审核,经总经理批准后生效。
    4.2.3管理评审计划由总务部在评审前两周发至各有关部门。
    4.2.4当总经理认为有必要时,管理者代表可根据总经理口头指示或书面指示,组织临时的或某些方面的管理评审。由品质部编制临时性的管理评审计划,管理者代表审核,经总经理批准后及时通知各有关部门。
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    1、不合格品控制程序
    2、不良质量成本管理规范
    3、设备设施控制程序
    4、采购控制程序
    5、采购控制程序
    6、产品防护控制程序
    7、标识和可追溯性控制程序
    8、仓库管理规定
    9、监测资源控制程序
    10、测量系统分析(MSA)管理规范
    11、内部实验室说明文件
    1、未顾客满意度状态,导致市场占有率下降。
    2、不掌握公司市场占有率情况,导致公司业务处于劣势。
    3、不及时了解或处理顾客意见,导致顾客满意度下降。
    4、客诉问题分析未及根源,纠正措施效果不佳,导致问题反复发生。
    5、客户投诉未及时回复,导致客户不满意。
    6、没有通过顾客平台及顾客记分卡了解顾客反馈的信息,导致顾客不满意加剧。
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