ISO环境认证ISO14001认证
ISO安全认证ISO45001认证
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ISO认证种类内审员培训
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ISO质量认证ISO90001认证
ISO认证内审员培训ISO27001信息安全管理体系内审员培训
ISO食品安全认证ISO22000认证
价格费用优惠面议
适用标准ISO系列标准
周期1个月左右
证书有效可查
公司机构正规
审核流程协助推进
发货地深圳&广州
组织为实现职业健康安全管理如何进行策划和控制 查:组织是否编制过程分析表
查:过程的相关监视和测量结果及其评价记录
查:组织是否为实现减少职业健康安全风险实施相关的过程
查:组织为实现减少职业健康安全风险采取的措施方案清单
组织是否对影响职业健康安全管理绩效的计划变更进行有效管理 查:组织是否编制计划变更管理程序
查:组织的计划变更清单
查:组织的计划变更的相关信息记录
查:组织针对变更后果进行的相关的风险和机遇评价记录
查:组织针对变更可能导致的不利影响采取的相关纠正措施记录
组织为实现职业健康安全目标对相关外程实施监督和控制 查:组织是否编制外程管理程序
查:组织的外程清单
组织为实现职业健康安全目标是否对相关外程实施监督和控制 查:组织针对外程采取的控制方法清单
组织是否对采购的物资采取控制措施以确保采购的物资满足职业健康安全管理体系要求 查:组织是否编制采购物资管理程序
查:组织的合格供方清单
查:组织的采购物资的检验记录
组织为实现职业健康安全目标是否对相关承包商作业过程实施监督和控制 查:组织是否编制承包商管理程序
查:组织的合格承包商清单
查:组织是否针对与承包商活动或人员有关的风险源进行辨识和风险进行控制
查:组织是否针对承包商选择相对应的职业健康安全准则
组织是否针对可能潜在的紧急情况制定相关的应急方案 查:组织是否编制应急准备和响应管理程序
查:组织的应急方案
组织是否针对可能潜在的紧急情况制定相关的应急方案 查:组织针对应急方案进行的相关培训记录
查:组织针对应急方案进行的相关演练记录
查:组织的应急物资清单
查:组织针对应急响应的过程评价记录及其相关的计划更新记录
查:组织控制下的员工是否知晓在应急响应下所需承担的职责和权限
查:组织是否定期向相关方沟通应急反应计划的相关信息
电气线路管理
因工作需要架设临时线必须由使用单位申请,由项目部确认后,由电工接线。
临时线路使用期限为1个月。临时线路和电气设施发生危险,如检查证实因安装不良造成,应由承装人员负责。
设备电气线路禁止,设置于通道和搬运线路上的电气线路必须实施防护措施,防止踩踏、碾压等损伤造成安全事故、事件。
移动式电气设备和手持式电动工具安全管理
移动式电动设备和手持式电动工具必须采用三芯(单相)或四芯(三相)多股铜芯橡套软线,橡套软线不允许有接头,并有接零装置。
电焊机一次电源线长度不**过2m,必须使用护套橡皮软线。二次线破损及驳接口不允许**过三个。
移动式电气设备和手持式电动工具必须要定期检测绝缘电阻,绝缘电阻不小于1MΩ
移动式电气设备和手持式电动工具必须装漏电保护器或采用隔离变压器隔离。
建筑物、易燃易爆场所必须有防雷接地装置。
电气设备设施的日常维护和保养按设备维护保养相关管理规定实施,确保电气设备设施处于正常运行状态。
电气设备的安全检查和监督管理
各单位安全员,应不定期进行安全巡回检查,发现操作应立即制止;发现电气安全防护措施有问题,应及时采取措施。
对检查中发现的事故隐患,应及时采取有关纠正和预防措施。
检修安全和环境要求的检查
会同项目部至少每周组织人员对检修现场进行一次检查并做好检查记录。
发现无“工作票”、不戴安全帽的作业人员应责令其停止工作。
出现重大安全、环境事故时,按《纠正措施管理制度》执行。

应急响应
1 火灾发生时,发现人员应*就地组织人员扑救,并将此信息传递给单位,单位接到信息后立即通知义务消防队赶赴现场进行救火,同时通知应急小组成员到场。
2 若火势不能控制(一般5分钟内),在应急小组统一指挥下,立即通知消防队,报警时必须讲明起火地点、火势大小、起火物资、公司电话号码等详细情况,并派人到路口接警,火灾扑灭后,火灾发生单位应立即写出事故报告送组织调查分析。
3 应急小组负责组织将受伤人员转送或通知赶赴现场进行紧急救护。
4 其他管理人员参与协助现场的指挥、救护、通讯、车辆的使用调度等工作。
5 当发生人员受伤、食物中毒、性疾病传播时,发生单位应组织相关部门、人员进行抢救并逐级上报。
6 当遭受台风或发生洪涝灾害时,应根据气象预告内容紧急通知各部门、项目部对人员及施工现场财产采取保护措施,施工现场以尽可能减少发生异常事故(火灾、坍塌、物品高处坠落等)带来的损失。

当规划信息安全管理体系时,公司应考虑4.1中提及的问题和4.2中提及的要求,确定需要应对的风险和机会,以:
a) 确保信息安全管理体系能实现其预期结果;
b) 防止或减少意外的影响;
c) 实现持续改进。
公司应规划:
d) 应对这些风险和机会的措施;
e) 如何
1) 整合和实施这些措施并将其纳入信息安全管理体系过程;
2) 评价这些措施的有效性。

纠正措施的实施、验证及审核报告
1 不合格项报告所填写的不合格事实原因分析、提出的纠正措施要求、完成日期等经责任部门签字认可后实施。
2 审核员按照完成日期进行跟踪,对纠正措施的效果进行验证,并签署验证意见。
3 由审核组组长编制《内部审核报告》,经管理者代表批准后发至各审核部门,并报总经理。
4 审核报告一般包括以下内容:
1) 审核目的、依据、范围、时间、审核小组成员;
2) 审核综述;
3) 审核结果与分析;
4) 管理体系评价;
5) 审核结论;
6) 审核报告发放范围。
负责市场开发与产品合同签订,计算机硬软件、项目及产品的需求调研及需求分析工作;
负责组织订单评审;
负责顾客信息的传递,包括顾客满意度调查和顾客投诉处理跟踪;
负责售后服务,包括售后的;
负责按客户提供的要求进行报价管理及对账;
文件制作; 招、投标文件制作等。
组织拟制、审核公司在客户服务业务方面的策略、客户服务政策、计划和流程
执行信息安全政策,在产品,计算机硬软件的运作过程中确保公司和客户的数据信息安全。负责本部门的资产信息安全,包括硬件,软件,邮件等的信息安全。
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