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    广东IATF16949认证标准 汽车质量管理体系认证

    更新时间:2025-11-29   浏览数:132
    所属行业:商务服务 认证服务
    发货地址:广东省深圳市龙岗区  
    产品数量:9999.00个
    价格:¥60000.00 元/个 起
    所需资料顾问依据标准整理 审核材料咨询协助整理 申请条件咨询把光 周期6个月左右 IATF16949认证申请汽车质量管理体系认证申请 IATF16949认证顾问汽车质量管理体系认证咨询 IATF14949认证咨询汽车质量管理体系认证辅导 IATF16949认证辅导汽车质量管理体系内审员培训 汽车质量管理体系认证申请依据新版标准建立体系
    1、质量目标及实现情况;
    2、过程指标及实现情况;
    3 、顾客反馈/经营计划;
    4、内/外审核结果;
    5、市场和竞争对手分析报告;
    6 、质量检验结果;
    7、管评输出;
    8、员工合理化建议;
    9、数据分析的结果。
    1目的
    制定科学、适宜的经营计划,为确保经营计划的有效实施和实现本公司的经营目标提供**。
    2 范围
    本程序适用于本公司经营计划的编制、实施、修订和考评。
    3 职责
    3.1总经理负责组织经营计划的评审,负责批准经营计划。
    3.2业务部负责经营计划归口管理。
    3.3各职责总务部门负责与本部门有关的数据和信息的提供,参与经营计划评审,完成部门目标。
    4工作程序
    4.1经营计划是受控的动态文件,其内容不提交第三方审核。经营计划一般分为二个层次:
    a)公司发展规划:是企业战略计划(中长期经营计划),企业在3-5年时间内的远景发展规划。可以按《公司战略分析报告》编写,3年更新一次。
    b)《年度经营计划》:是短期计划(1-2年),为确保公司发展规划的实现,该计划应是具体实施的业务计划,应有具体质量目标、项目、措施、负责部门、进度等要求。
    4.2《公司战略分析报告》的编制
    4.2.1《公司战略分析报告》制定的依据,必要时,可以包含以下内容:
    a)国际市场大环境、国家国民经济及社会发展规划;
    b)国家产业发展政策及宏观调控、投资政策;
    c)汽车行业产品的发展趋势及市场需求趋势;
    d)国内外**的发展规模、产品发展方向及竞争现状;
    e)本公司的发展战略;
    f)相关方当前及未来的需求及对潜在生产的分析;
    g)本公司内部的资源配备及**能力;
    h)本公司此前的实际经营数据和有关的分析资料;
    i)竞争对手分析及本公司确定的指标等。
    《公司战略分析报告》中识别的风险,应与过程风险识别汇总到一起。统一制定应对措施。
    4.2.2《公司战略分析报告》编制
    《公司战略分析报告》由业务部负责组织跨部门的多方论证小组编制,总经理任组长。编制发展规划时,应遵循本公司层所确定的企业发展规划的方针与目标。
    其制定程序顺次为:
    a)本公司层提出发展规划的总纲领及发展战略、经营方针、总的目标;
    b)总经理根据层的决策,对发展规划的制定提出原则要求,并责成业务部组织多方论证小组;
    c)总经理向多方论证小组成员传达层的决策、要求,向各成员下达归口编制任务;
    d)各成员部门按规定期限编制完成归口计划草案;
    e)总经理召集小组成员对各归口计划草案进行审议、衔接、平衡;
    f)业务部将草案审议结果汇总,形成发展规划草案,呈报总经理审阅;
    g)总经理将审阅同意的规划草案,提交层讨论批准后执行。
    4.3年度经营计划的编制
    4.3.1年度经营计划编制的依据,必要时,可以包含以下内容:
    a)本公司的发展规划及计划年度的效益目标;
    b)产品订货合同及市场需求的预测分析;
    c)市场对新产品的需求预测;
    d)本公司在计划年度**年的经营业绩;
    e)主要竞争对手的经营业绩;
    f)顾客满意度的趋势;
    g)国家经济政策的调整;
    h)计划期内的生产能力与市场需求的衔接、平衡等条件。
    4.3.2年度经营计划编制的责任部门及内容
    本公司年度经营计划由业务部负责组织编制。该计划由表1各专项业务计划组成。
    4.3.3制定年度经营计划的时间与程序
    4.3.3.1年度经营计划
    每年的10月份起,筹备制定下一年的《年度经营计划》,于下年初下达执行。其制定程序为:
    a)由业务部提出年度各项指标的总体控制意见,形成年度计划草案,并下发至编制各计划的责任部门;
    b)各责任部门以年度计划草案为基础,结合本部门的工作进行细化展开,提交相应的数据和信息报业务部;
    c)业务部对各责任部门上报的数据和信息进行审查、平衡,形成《年度经营计划》;
    d)提交总经理审批。
    4.4经营计划的实施
    4.4.1战略分析报告、年度经营计划是本公司保密文件,不作下发,仅下发其中的《绩效指标策划表》,要求各部门策划达成目标所需的资源及措施,认真执行,确保目标达成。
    4.4.2总经理是经营计划实施的责任者。其中质量目标和顾客满意度目标作为应完成的目标,由管理者代表负责落实并承担责任。
    4.4.3各责任部门应将计划指标的实施情况及所遇到的问题,及时向业务部反馈,业务部应进行协调、处理。需要时,业务部应向总经理报告,由总经理组织评审,提出改进措施或处理意见。
    广东IATF16949认证标准
    外来文件
    与产品有关的外来文件和相关法律法规应列入《外来文件清单》。直接引用的外来文件,由文件对口总务部门按4.3要求发放。
    需转化或摘编的外来文件,由相关部门转化为本公司的文件,并进行标识,以识别出是外来文件,并按4.3要求发放。
    对外(指本公司以外)发放的文件(如发给外程供方的文件),文件管理员亦应填写《文件发放/回收记录》加以登记。若为受控文件还需要加盖“受控”,经本部门批准后发放,同时,文件管理员还负责对外发文件的更改、换页、换版和作废控制,确保外发文件的有效控制。
    临时文件
    临时制定的工艺文件,如临时图纸等,应规定其有效期。
    记录是一种类型的文件,除应遵循本程序的基本要求外,具体应依据《记录控制程序》的要求进行控制。
    知识管理与保密
    公司的所有受控文件都是公司知识的一种载体,应放在共享系统里供内部人员依权限使用,同时确保其版本的有效性。对外提供时,应明确保密要求。品质部建立“知识库”,将培训建材及各种可以共享的文件放入“知识库”,供全体人员学习参考。
    广东IATF16949认证标准
    管理评审内容必须包括质量管理体系的所有过程要求及其业绩趋势。由总务部通知各部门,并允许对某些要素条款或过程作适当删减,或有所侧重。
    品质部负责管理评审会议记录,会后编制《管理评审报告》,内容包括:
    a)质量管理体系及其过程的适宜性、充分性和有效性的结论及现有产品符合要求的评价;
    b)管理评审输出内容或对其引用;
    c)经营计划中规定的质量目标完成业绩;
    d)对所供应产品的顾客满意情况。
    管理评审报告还应包括管理评审综述,如时间、地点、主持人、参加人等内容。
    管理评审输出
    a)质量方针、质量目标改进、变更的需要;
    b)质量管理体系有效性及其过程有效性的改进;
    c)与顾客要求有关的产品的改进;
    d)资源配备是否充足,是否需要调整增加等。
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    1目的
    明确顾客对产品的要求,并通过评审满足这些要求,从而提高顾客满意度。
    2范围
    适用于对顾客采购我公司产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。
    3职责
    3.1业务部负责对与顾客有关的过程进行归口管理,确定顾客的产品要求与期望,组织对合同/订单及满足合同/订单要求的物资采购的能力进行评审。对合同/订单的规范、准确性负责,并负责与顾客沟通。
    3.2生产部负责组织生产单位评审制造可行性及公司满足合同/订单要求的生产能力。
    3.3生产部负责组织评审满足合同/订单要求的新产品开发能力、工艺加工能力。
    3.4财务部负责评审价格的合理性。
    3.5总经理负责批准长期供货协议及合同。
    4工作程序
    4.1长期供货协议
    4.1.1长期供货协议:公司与顾客签订的一段时间内的供货合同(一般为一年)。
    4.1.2与公司有长期供货协议的顾客,每次订货时只需向公司发出订单。
    4.1.3与公司无长期供货协议的顾客,每次订货时,应与公司签订订货合同。
    4.1.4长期供货协议评审后经总经理批准,加盖合同章后生效。
    4.2合同/订单的分类
    a) 常规合同/订单:针对公司已有产品(老产品)所订的合同/订单;
    b) 合同/订单:常规合同/订单以外的合同/订单。包括二种:
    (1)针对开发新产品或有附加技术要求的老产品所签订的合同/订单;
    (2)产品交付期要求特急的合同/订单。
    4.3顾客产品要求的确定
    4.3.1业务部负责对顾客产品要求的确定,产品要求包括:
    a) 顾客明确规定的要求,既有产品本身的质量、安全、特性要求,也包括价格、交付和交付后活动、再利用、对环境的影响的要求,如交货期、包装、运输、售后服务等方面的要求。
    b) 顾客没有明确规定,但规定或预期的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求(如对产品安全性的要求等),公司为满足顾客要求应做出承诺。
    c) 与产品有关的法律法规要求(包括适用于材料的获取、贮存、搬运、再利用、销毁或废弃全过程所有适用的、安全与环境法规的要求等)。
    d) 公司附加的对顾客的责任。这是公司自己主动承诺实现的要求(如为追赶顾客的期望所附加的要求等)。
    4.3.2产品要求应形成文件,如合同草案、技术/质量协议、产品标准、服务承诺等。
    4.3.3对于顾客的口头订单,如仅是通过电话、面谈等口头方式提出要求的情况,业务部在接受顾客的要求之前,应将相关内容进行登记,业务部主管人员评审确认,并应负责将其传真给顾客,由顾客确认无误后再传真过来;或从电话上复读给顾客,征得到其肯定认可,记录确认人的姓名。
    4.3.4对顾客的特性,生产部在过程设计和过程控制的文件上(如FMEA、控制计划、作业书等),应使用顾客规定的符号(或公司自定的等效符号)来标识顾客的或公司自定的特性,具体执行《产品质量先期策划控制程序》。
    4.4产品要求的评审
    4.4.1产品要求的评审应在合同/订单签订之前进行,由业务部牵头,组织技术、质量、生产、等部门人员对与产品有关的要求进行评审。
    4.4.2 产品要求评审的内容
    4.4.2.1产品的各项要求是否合理、明确并形成文件;
    4.4.2.2顾客各项要求是否有含糊不清,或有与以前投标、询价等表述不一致之处;有关的内容是否得到了说明。
    4.4.2.3是否符合有关法律、法规、标准的要求。
    4.4.2.4顾客的潜在要求是否得到识别,这些要求是预期或规定用途所必要的。
    4.4.2.5公司的附加要求能否兑现。
    4.4.2.6公司是否有履行产品、合同/订单要求以及服务承诺的能力。
    4.4.2.7与以前表述不一致的合同/订单要求已予以解决。
    4.4.3产品要求评审的方式
    4.4.3.1产品标准的评审,采用生计科负责人签字批准的方式。
    4.4.3.2技术/质量协议、服务承诺文件的评审,采用总经理签字批准的方式进行。
    4.4.3.3对于常规合同/订单的评审:
    a) 对公司有的合同/订单的评审
    业务部授权的销售人员从成品台账中查到有时,则到仓库进行核查,确认公司有能及时交货后,可直接在合同/订单草案上进行标识,并签上授权评审者的姓名、日期,即完成合同评审,不必填写《合同评审表》。
    b) 对公司无的常规合同/订单的评审
    由业务部主管销售人员,直接持合同/订单分别与供应和生产主管人员进行沟通,确认能按正常计划采购原材料和组织生产,确保按时交付后,则在合同/订单上加以标识,并签上业务部授权评审者姓名、日期,完成评审,也不必填写《合同评审表》。
    4.4.3.4对交货期要求特急合同/订单的评审:
    对于交货期要求特急的合同/订单,业务部应负责填写《合同评审表》,组织采购人员评审物料采购能力,生计科评审生产和准时交货能力,应分别在《合同评审表》签名确认,即完成评审。
    1、文件未得到及时更新。
    2、文件失控,使用了失效版本,导致返工或报废。
    3、记录未按规定期限保管,导致追溯断线。
    4、旧版文件未及时回收,导致误用。
    5、文件记录控制不佳,导致公司的知识与经验流失。
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