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会影响到价格的因素有以下:
范围应尽可能满足事故调查的需要。
4.2.7 事故调查组的职责:
4.2.7.1 查明事故发生的原因、过程和人员伤亡、经济损失情况。
4.2.7.2 确定事故责任者。
4.2.7.3 提出事故处理意见和防范措施建议。
4.2.7.4 写出事故调查报告。
4.2.8 事故单位应尽可能地为事故调查组提供方便,不得干涉事故调查组的正常工作。

评审报告
4.4.1 评审结果后5个工作日内,行政人事部编制《管理评审报告》。报告内容有:
4.4.1.1 评审的目的、依据、内容和范围;
4.4.1.2 参加评审的人员及评审日期;
4.4.1.3 评审结果;
4.4.1.4 一体化管理体系运行中存在的问题及整改要求;
4.4.1.5 需要持续改进主要方面及改进措施。
4.4.2 《管理评审报告》经管理者代表审核,总经理批准后印发公司管理层各位;
4.5 管理评审的后续工作
4.5.1 各相关部门和单位根据《管理评审报告》提出的问题及整改意见,按照《纠正措施管理制度》进行整改。
4.5.2 行政人事部负责对整改情况进行跟踪验证,并在纠正/预防措施实施报告中记录验证情况。
4.5.3 管理者代表对实施情况进行监督,并组织评审改进的措施。
4.5.4 如涉及管理体系的文件更改,由行政人事部组织有关部门按《成文信息管理制度》的要求实施更改。

公司制定《文件控制程序》对文件化信息进行控制,公司的信息安全管理体系应包括:
a) 本标准要求的文件化信息;
b) 组织为有效实施信息安全管理体系确定的必要的文件化信息。
创建和更新
创建和更新文件化信息时,应确保适当的:
a) 标识和描述(例如:标题、日期、作者或参考编号);
b) 格式(例如:语言,软件版本,图表)和介质(例如:纸质介质,电子介质);
c) 评审和批准其适用性和充分性。
文件记录信息的控制
信息安全管理体系和本标准所要求的文件化信息应予以控制,以确保:
a) 无论何时何地需要,它都是可用并适合使用的;
b) 它被充分保护(例如避免丧失保密性、使用不当或丧失完整性)
对于文件化信息的控制,适用时,组织应处理下列问题:
c) 分发、访问、检索和使用;
d) 存储和保存,包括可读性的保持;
e) 变更控制(例如版本控制);
f) 保留和和处置。
组织为规划和实施信息安全管理体系确定的必要的外部原始文件记录信息,适当时应予以识别并进行控制。访问隐含一个权限决策:仅能查看文件记录信息,或有权去查看和变更文件记录信息等。

应用原则:
a) 特定原物料中的某些品控项目轻微或一般不合格,且经QA部门评估,不会对终成品品质造成影响或影响较为轻微;
b) 存在的不合格状况能在后续工段降至可接受水平;
c) 无法用挑选、返工等措施消除不合格的因素,但经QA部门评估,不会对终成品品质造成影响或影响较为轻微。
具体作业步骤:
a) 由品管部开具《原物料品质异常通知单》,注明异常问题及处理办法,并由品管部主管签核,按照相应流程实施完毕后,返回品管部留档;
b) 让步接收处理时,如涉及原物料扣款事项,则具体参见相关原物料的《扣款原则》执行;
c) 让步接收的原物料在使用时,由品管部、仓储部、生产部在实际生产中作追踪检验,如发生异常状况按6.2中相关规定执行。
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管理体系范围内人员数量情况:共 人,其中:
(1)全职人员 人;人员 人,人员每天工作时间: 小时
(2)在其他组织的场所提供服务的工作人员注 人,从事 活动(OHSMS适用)
(3)在组织控制下或受组织影响的从事工作或工作相关活动的承包商/分包方人员注共 人,从事 工作(OHSMS适用)。
(4)生产(服务)班次情况:共 班次,每班的起止时间:
各班次的过程、控制方法是否相同?
1)不同,请说明各班次情况:
2)相同, 轮 班,参与轮班的人数:
(5)生产线情况:共 条生产线
有 条相同的生产线,涉及人数:
(6)重复过程(适用时)注
有重复过程,重复过程是: ,涉及人数:
重复过程的人员分为 个班组(适用时),每个班组人为: 。
(7)临时性非熟练人员(适用时)
雇佣大量临时的非熟练人员共 人,从事 工作;
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