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    佛山知识产权管理体系认证价格需要那些材料

    更新时间:2025-02-23   浏览数:412
    所属行业:商务服务 认证服务
    发货地址:广东省深圳市龙岗区平湖街道禾花社区  
    产品数量:9999.00单
    价格:¥10.00 元/单 起
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    1 发生涉外贸易业务时,开展如下知识产权管理作业。
    2向境外销售产品前,由市场部向知识产权部提出申请,填写《知识产权检索申请表》:调查目的地的知识产权法律、政策及其执行情况,了解行业相关诉讼(诉讼信息可包括诉讼规定、律师费用、近期相关行业诉讼案例等),知识产权部根据检索结果制定《输出国(地区)法律法规状况报告》,并提供给市场部。
    3向境外销售产品前,由市场部向知识产权部提出申请,填写《知识产权检索申请表》:调查检索相关产品的知识产权信息,分析可能涉及的他人知识产权。知识产权部检索后,分析可能发生的纠纷及其对企业的损害程度,作出相应的产品知识产权保护和风险方案,出具《知识产权风险评估报告》,并逐级报审。
    4向境外销售产品前,由市场部通过《内部联系单》提醒知识产权部,知识产权部应适时在目的地进行知识产权申请、注册和登记(填写《知识产权申请审批表》等申请记录)。
    5市场部应会同知识产权部对重要知识产权进行海关备案评估,填写《知识产权海关备案评估表》,根据评估结果,有必要的话可进一步采取相应的边境保护措施,由知识产权部进行知识产权海关备案,相关备案信息登记到《知识产权海关备案记录》。
    6对外签署销售合同时,涉及委托加工、来料加工、贴牌生产等销售合同,合同要列明知识产权权属、许可使用范围、侵权责任承担等知识产权条款,必要时应要求对方提供知识产权许可证明。
    佛山知识产权管理体系认证价格
    1 拟定内部审核计划
    1.1管理者代表于年初编制本年度内部审核计划,填写《内部审核计划》呈总经理核准;编制审核计划时,需考虑以下因素:以往知识产权管理体系内部审核、外部审核的结果;组织结构调整、产品重大变更、体系运行异常等情况;第二、三方审核的计划。
    1.2通常情况下,在第三方审核之前,必须安排一次全面的知识产权管理体系内部审核,包括知识产权管理体系的全部要素及公司所有部门;每年至少有一次全面的体系内部审核,特殊情况发生时,管理者代表可追加内部审核。
    2每次体系审核计划安排
    2.1管理者代表选择审核员,应**安排有审核经验者担任,并同时确定内审组长。
    2.2按《内部审核计划》制定内部审核日程表、审核通知、审核计划、审核目的、审核范围、审核依据、审核活动安排。
    2.3审核员必须独立于被审核部门,且对被审核部门运作、相关产品要求、体系涉及到的过程有相当程度的了解,审核员必须接受过以下方面的培训和评估及相应的知识和经验:
    1)GB/T29490-2013标准的培训、体系审核培训(含现场审核/案例分析)等相关的培训项目;
    2)了解和掌握本公司知识产权管理体系文件的要求;
    3)公司高层认可或经过专职机构培训的人员,如认证机构或咨询机构;
    4)熟悉所承担的审核任务所涉及的专业知识;
    5)能够准确发现和判定知识产权管理活动中存在的不合格或缺陷。
    3内部审核通知
    3.1审核组长依《内部审核计划》执行内审,并在内审**天内通知被审核单位及审核员。
    3.2审核员收到内部审核通知后,应主动熟悉内审作业流程规定及表单流程。
    4内部审核执行
    4.1审核前,审核小组组长应与审核成员、被审核部门相关人员召开会议,说明审核方式、审核范围及被审核方须配合准备事项。
    4.2审核员依据《内部审核检查表》对被审核部门进行审核评价,并结合现场随机抽样方式验证其工作的符合性和有效性,抽样数以3~5个为宜。
    4.3审核员必须在审核过程中依据实际的证据、记录及回答,以证实其管理缺失状况,进行符合、严重不符合、一般不符合和建议事项的判别。
    4.4审核结束后,审核组长可组织内部审核小组会议,以便交流审核情况。
    5内部审核不符合改善
    5.1内审如发现问题,审核员要下发《内部审核矫正通知单》,给责任部门指出问题原因,并跟踪改善情况。
    5.2被审核部门负责人接到《内部审核矫正通知单》后,应按照通知提出的改进要求实施纠正措施。
    5.3审核员依据《内部审核矫正通知单》跟催责任部门的改善工作,并将改善结果记录在《内部审核矫正通知单》上。同时将本次内审所有的《内部审核检查表》和《内部审核矫正通知单》呈报管理者代表复核签字,作为知识产权管理绩效考核的依据。
    6内部审核报告
    1体系部根据汇总的各部门《内部审核检查表》和《内部审核矫正通知单》,编制《内部审核报告》,并呈报管理者代表、总经理批准,体系部负责分发给有关各部门。报告的内容包括:审核目的、范围、依据、时间、审核组成员、审核综述、不符合项汇总分析、主要存在的问题、对公司知识产权管理体系有效性、符合性和适宜性的结论及今后改进的方向等。
    2审核小组组长与审核成员、被审核部门相关人员召开末次会议,宣读《内部审核报告》,总结内部审核工作,并督促相关部门整改审核发现的问题。
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    1知识产权部应确定保密要害部门、部位,并实施保密管理。确定保密要害部门、部位遵循少化和小化原则。
    2公司内部业务工作中经常或大量涉及机密级、秘密级公司秘密,涉密人员多的部门应确定为保密要害部门。公司内部进行研发、集中存储秘密载体的专门场所应确定为保密要害部位。本公司具体保密要害部门、部位、及参访允许活动范围界定后知识产权部要及时登记入《涉密区域列表》,并在相关区域入口张贴或悬挂“涉密区域”标识。
    3保密要害部门、部位应设立门禁系统或对内部人员进行进入识别管理。外部和外来人员进入要向知识产权部提出申请,填写《涉密区域参访申请表》,经批准后,佩戴临时,在保密要害部门、部位向专人提交《涉密区域参访申请表》,进行身份确认及信息登记,登记《涉密区域参访记录》,并需由该部门*内部人员全程陪同方可进入。《涉密区域参访记录》表由保密要害部门、部位*专人登记保管。
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    1 由知识产权部主导,各相关部门协助,定期监控收集被侵权的相关信息,定期汇总登记到《知识产权纠纷记录台账》,发生被侵权事件,发现部门进一步提交《侵权反馈表》,如果是知识产权争议案件,知识产权部据此制定《被侵权法律纠纷评估报告》。
    2由知识产权部主导,相关部门配合进行评估处理,完成《被侵权法律纠纷评估报告》;专业性问题,可视情形委托代理机构进行评估、分析。
    3根据评估,分情形作出直接诉讼、**协商、提起投诉、放弃的处理方式。各处理方式,由知识产权部主导,自行或委托代理机构进行处理。各处理方案,由管理者代表和总经理审批后执行,并启动知识产权应急方案。
    4协商后,可视情形达成:和解,达成仲裁条款,根据仲裁条款进行仲裁。无法协商的,依据评估结果,决定提起诉讼或投诉;投诉根据情形可区分为行政投诉和刑事报案。
    5对于投诉处理,可依据该程序中的情形决定提起诉讼或放弃,或由相关行政机关作出调解。
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