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    辅导顺畅 审核轻松 深圳IATF16949认证标准 汽车质量管理体系认证申请

    更新时间:2025-04-27   浏览数:41
    所属行业:商务服务 认证服务
    发货地址:广东省深圳市龙岗区  
    产品数量:800.00个
    价格:¥60000.00 元/个 起
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    a)增强公司人员对其工作的重要性和相关性的意识
    应让公司人员了解其工作与实现公司的质量方针和质量目标、保证产品要求符合性及市场竞争的关系;自己工作的好坏会给其工作相关联的部门和人员带来什么影响,造成什么后果;必须把与上、下工序的联系看作内部的顾客关系,即下一道工序是上一道工序的顾客;意识到自己所从事活动的相关性和重要性,只有团结协作才能搞好产品要求符合性。
    b)确保公司人员为完成质量目标作出贡献
    公司人员必须树立确保完成本部门的具体的质量目标的意识,以及不符合质量要求和相关法律法规要求危害性,明确如何为实现公司的质量方针、质量目标做出贡献。
    1目的
    明确顾客对产品的要求,并通过评审满足这些要求,从而提高顾客满意度。
    2范围
    适用于对顾客采购我公司产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。
    3职责
    3.1业务部负责对与顾客有关的过程进行归口管理,确定顾客的产品要求与期望,组织对合同/订单及满足合同/订单要求的物资采购的能力进行评审。对合同/订单的规范、准确性负责,并负责与顾客沟通。
    3.2生产部负责组织生产单位评审制造可行性及公司满足合同/订单要求的生产能力。
    3.3生产部负责组织评审满足合同/订单要求的新产品开发能力、工艺加工能力。
    3.4财务部负责评审价格的合理性。
    3.5总经理负责批准长期供货协议及合同。
    4工作程序
    4.1长期供货协议
    4.1.1长期供货协议:公司与顾客签订的一段时间内的供货合同(一般为一年)。
    4.1.2与公司有长期供货协议的顾客,每次订货时只需向公司发出订单。
    4.1.3与公司无长期供货协议的顾客,每次订货时,应与公司签订订货合同。
    4.1.4长期供货协议评审后经总经理批准,加盖合同章后生效。
    4.2合同/订单的分类
    a) 常规合同/订单:针对公司已有产品(老产品)所订的合同/订单;
    b) 合同/订单:常规合同/订单以外的合同/订单。包括二种:
    (1)针对开发新产品或有附加技术要求的老产品所签订的合同/订单;
    (2)产品交付期要求特急的合同/订单。
    4.3顾客产品要求的确定
    4.3.1业务部负责对顾客产品要求的确定,产品要求包括:
    a) 顾客明确规定的要求,既有产品本身的质量、安全、特性要求,也包括价格、交付和交付后活动、再利用、对环境的影响的要求,如交货期、包装、运输、售后服务等方面的要求。
    b) 顾客没有明确规定,但规定或预期的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求(如对产品安全性的要求等),公司为满足顾客要求应做出承诺。
    c) 与产品有关的法律法规要求(包括适用于材料的获取、贮存、搬运、再利用、销毁或废弃全过程所有适用的、安全与环境法规的要求等)。
    d) 公司附加的对顾客的责任。这是公司自己主动承诺实现的要求(如为追赶顾客的期望所附加的要求等)。
    4.3.2产品要求应形成文件,如合同草案、技术/质量协议、产品标准、服务承诺等。
    4.3.3对于顾客的口头订单,如仅是通过电话、面谈等口头方式提出要求的情况,业务部在接受顾客的要求之前,应将相关内容进行登记,业务部主管人员评审确认,并应负责将其传真给顾客,由顾客确认无误后再传真过来;或从电话上复读给顾客,征得到其肯定认可,记录确认人的姓名。
    4.3.4对顾客的特性,生产部在过程设计和过程控制的文件上(如FMEA、控制计划、作业书等),应使用顾客规定的符号(或公司自定的等效符号)来标识顾客的或公司自定的特性,具体执行《产品质量先期策划控制程序》。
    4.4产品要求的评审
    4.4.1产品要求的评审应在合同/订单签订之前进行,由业务部牵头,组织技术、质量、生产、等部门人员对与产品有关的要求进行评审。
    4.4.2 产品要求评审的内容
    4.4.2.1产品的各项要求是否合理、明确并形成文件;
    4.4.2.2顾客各项要求是否有含糊不清,或有与以前投标、询价等表述不一致之处;有关的内容是否得到了说明。
    4.4.2.3是否符合有关法律、法规、标准的要求。
    4.4.2.4顾客的潜在要求是否得到识别,这些要求是预期或规定用途所必要的。
    4.4.2.5公司的附加要求能否兑现。
    4.4.2.6公司是否有履行产品、合同/订单要求以及服务承诺的能力。
    4.4.2.7与以前表述不一致的合同/订单要求已予以解决。
    4.4.3产品要求评审的方式
    4.4.3.1产品标准的评审,采用生计科负责人签字批准的方式。
    4.4.3.2技术/质量协议、服务承诺文件的评审,采用总经理签字批准的方式进行。
    4.4.3.3对于常规合同/订单的评审:
    a) 对公司有的合同/订单的评审
    业务部授权的销售人员从成品台账中查到有时,则到仓库进行核查,确认公司有能及时交货后,可直接在合同/订单草案上进行标识,并签上授权评审者的姓名、日期,即完成合同评审,不必填写《合同评审表》。
    b) 对公司无的常规合同/订单的评审
    由业务部主管销售人员,直接持合同/订单分别与供应和生产主管人员进行沟通,确认能按正常计划采购原材料和组织生产,确保按时交付后,则在合同/订单上加以标识,并签上业务部授权评审者姓名、日期,完成评审,也不必填写《合同评审表》。
    4.4.3.4对交货期要求特急合同/订单的评审:
    对于交货期要求特急的合同/订单,业务部应负责填写《合同评审表》,组织采购人员评审物料采购能力,生计科评审生产和准时交货能力,应分别在《合同评审表》签名确认,即完成评审。
    深圳IATF16949认证标准
    1目的
    做好服务和与顾客的沟通,确保程度满足顾客要求,增强顾客满意。
    2范围
    适用于本公司所有产品的售前、售中和售后服务及与顾客的沟通,投诉处理,满意度调查,顾客财产管理、顾客记分卡收集、顾客平台登录等。
    3职责
    3.1业务部负责对顾客进行服务和沟通,组织顾客满意度调查,顾客财产管理。
    3.2业务部负责处置顾客对产品质量的投诉及退货产品的处理。
    3.3有关部门对服务提供所需的协助。
    4工作程序
    4.1顾客沟通
    顾客沟通人员,应该具备相应的沟通能力,如客户语言文字、业务涉及的软件、顾客平台及顾客习惯的交流方式等。
    4.1.1业务部通过打电话、传真等保持与顾客的联系。内容包括:
    a)产品信息。
    b)拜访顾客,答复问询,了解顾客的需要及产品质量的要求。
    c)按《顾客要求控制程序》要求,做好合同评审及其修订的处理工作。
    d)处理顾客反馈的问题,包括顾客抱怨。
    4.1.2业务部应有能力按顾客规定的语言和方式沟通信息,包括数据。如电子数据交换等。
    4.2服务信息反馈
    4.2.1对顾客产品信息、问询,由业务部及时提供和答复顾客。
    4.2.2对合同/订单的处理,包括对其修改,由业务部及时将顾客信息反馈给品质部,详见《顾客要求控制程序》。
    4.2.3对顾客反馈的质量信息,确认是我方原因的,业务部登记《顾客投诉汇总表》,及时将顾客信息传递到品质部,并在12小时内答复顾客处理方案。
    4.2.4如需到顾客现场服务的,应通知服务人员立即赶到现场服务。
    4.2.5对重大顾客投诉,应编制成《顾客投诉处置单》,由责任部门按《持续改进控制程序》执行。
    4.2.6业务部负责对顾客投诉的问题进行跟踪,并作好记录。对没有解决的问题要继续跟踪解决。
    4.3业务部负责组织相关部门人员对服务的效果、服务人员的培训是否达到了服务能力的要求等进行监督评价。
    4.4顾客满意程度监视和测量
    每年适当时候,由业务部组织向至少10%的主要用户、顾客发出《顾客满意度调查表》,调查顾客对本公司的产品、服务的满意程度,并从中寻找改进机会。调查表评估项目数、加权比例及评估等级分可根据调查对象的不同进行适当调整。
    对顾客满意度信息的收集渠道,除问卷调查外,还可通过收集顾客的投诉和抱怨、与顾客的直接沟通、来自顾客的关于已交付产品质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔、商务报告和媒体的报道等获得。
    对顾客满意的监视,还包括本公司通过对产品实现过程绩效的持续评价进行监视,以测量顾客对本公司的满意程度。绩效的指标基于客观数据,包括:
    a)已交付产品/零件的质量性能;
    b)顾客生产中断,包括外部退货;
    c)按计划交付的绩效(包括附加运费情况);
    d)关于质量和交付问题的顾客通知;
    e)顾客的表扬等。
    对《顾客满意度调查表》进行统计分析,整理出《顾客满意度分析报告》。报告应对顾客满意和不满意的主要方面和对比趋势加以分析评价。报告应包括下列内容:
    a) 调查表的分发日期、份数、覆盖面、回收份数、有效份数;
    b) 对外部顾客意见征询结果的统计核算数据;
    c) 与前期统计结果的对析;
    d) 调查中顾客书面意见、顾客建议与希望;
    e) 对有关情况的说明;
    f) 产品实现过程绩效监视和评价中发现的主要问题和改进建议;
    g) 问题与建议。
    报告由分管审核后,及时报告总经理,并按《管理评审控制程序》要求提交管理评审。对于评价中顾客“不满意”以下的问题,按《持续改进控制程序》执行,使顾客/员工满意。员工满意度调查由总务部负责,见《人力资源控制程序》。
    深圳IATF16949认证标准
    以专题会议的形式进行,由业务部牵头,总经理主持,技术、质量、生产、采购、财务等方面的人员参加。
    (1)评审前,由业务部填写《合同评审表》,并通知各有关部门。
    (2)评审的内容:
    ①组织制造可行性论证
    与顾客签订某种合同之前,生产部应组织多方论证小组进行制造可行性研究和确认,即在所需的统计过程能力和规定的产量下,对该产品的设计(制造过程)、材料或加工是否符合所有工程要求的适用性评审。它涉及到进度安排、资源、开发成本、技术和投资风险等因素,进行调查、研究、分析和评价,技术方面要识别新的技术要求,公司能否设计和开发,满足产品的结构/性能要求,包括评审新产品/工艺设计和工装准备的前置周期。确认制造该产品的可行性。顾客的自行设计不排除公司评定该设计制造可行性的责任。.
    ②采购方面要分析能否采购到新产品所需的原材料、外协加工,并评审采购前置时间。
    ③检验方面要评审公司目前是否具有新产品所需的检测能力。
    ④生产方面评审生产周期能否确保满付日期的要求。
    ⑤财务方面对成本和利润进行核算。
    ⑥销售方面应对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审
    (4)在合同评审表中确认并签名。
    (5)总经理成立APQP小组,开展产品质量先期策划,按《产品质量先期策划控制程序》的要求进行管理。
    (6)在合同/订单评审过程中,评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时,业务部负责与顾客联系,征求其书面意见。必要时,与顾客沟通可填写相关事宜联系记录。
    深圳IATF16949认证标准
    1目的
    对为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录进行控制和管理。
    2适用范围
    适用于对本公司为提供符合要求及质量管理体系运行有效运行的证据而建立的记录和产品质量所有相关记录的控制。
    3职责
    3.1品质部负责记录的管理工作。
    3.2各部门负责设计本部门使用记录的表格形式,并负责本部门记录的保管。
    4工作程序
    4.1记录的形式和范围
    4.1.1记录的载体可以是纸张或磁盘及其他载体。记录的表格由各部门自己设计,由品质部统一审定并编号。
    4.1.2记录的范围包括从合同评审、工艺开发、原材料采购、生产制造、检验试验直到交付的整个过程中与产品质量有关的所有记录和质量管理体系运行有关的记录(包括顾客要求的记录),其类别见附录表格。
    4.1.3程序文件记录的编号:
    所有常用记录都要有编号,以便于检索。
    4.2记录的产生
    4.2.1各部门对本部门质量管理、工艺开发、制造及监视和测量活动的过程及结果进行记录。
    4.2.2记录的填写应真实、完整、准确。字迹要清晰,不能涂改(笔误除外),若他人需要改正记录,当事人应签字并日期。不能用铅笔填写记录。
    4.2.3品质部应编制《记录清单》,填写记录的编号、名称、保持清晰、保存期限等内容。
    4.3记录的保存
    4.3.1记录由各主管部门的管理人员进行收集,按记录的分类进行编目,按产生的顺序整理成册并加封面,封面上记录的内容,如名称、代号、日期、保存期限等。记录应保持清晰、易于识别和检索。记录的保存期限在《记录清单》中规定(参见本程序附录《记录的保存期限表》)。
    4.3.2需归档保存的记录应及时将其上交主管部门,一般应在记录后一月内交品质部,由文件管理员归档保存。在计算机内保存的文件应定期备份,并在每年年底保存在光盘或U盘中。
    4.3.3主管部门保存的记录按类别、时间顺序或记录序号存放在文件柜中,便于存放检索。
    4.3.4记录存放的地点应有防火、防盗、防潮、防虫蛀等措施。对于光盘/U盘形式保存的记录,要防止病毒和磁化。
    4.3.5顾客要求时,记录按顾客要求的期限保存。
    4.3.6国家有规定要求时,按国家规定要求的期限保存。
    4.4记录的借阅
    4.4.1记录除追溯外,还承载着公司以往开发的经验、客户反馈的信息、以往遇到过的问题解决方案等,也是公司重要的知识累积。需查阅的记录,由查阅人向记录管理人员申请,查阅人在记录存放地点进行查阅。在合同有要求时,记录可提供给顾客及其代表查阅。
    4.4.2需借用的记录,应进行登记,件管理员(必要时由主管部门)同意后,方可借用。
    NC Product不合格品
    1、不合格品标识不规范,未隔离,非预期使用,给公司带来更多损失。
    2、不合格品可能与良品混到一起
    3、不合格品返工方法不对,导致返工后仍然有很多不合格
    Facility基础设施
    1、设备状况不稳定,导致生产的产品质量不稳定或不良。
    2、操作员开关机不规范,导致不安全的情况产生,或者设备故障增加。
    3、关键设备故障,导致不能按时出货。
    4、设备修理不及时,导致生产延误。
    5、设备故障时,损坏的部件没有库存,采购周期比较长。导致生产延误。
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