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    珠海知识产权管理体系认证报价 知识产权贯标需要那些材料

    更新时间:2025-02-24   浏览数:342
    所属行业:商务服务 认证服务
    发货地址:广东省深圳市龙岗区平湖街道禾花社区  
    产品数量:9999.00单
    价格:¥10.00 元/单 起
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    1 目的
    1.1 为了有效识别和控制企业在销售和售后过程中的知识产权风险,特制定本管理程序。
    2 适用范围
    2.1适用于本公司销售和售后活动。
    3 参考文件
    3.1 GB/T 29490-2013《企业知识产权管理规范》
    4 术语及定义
    不适用
    5 职责
    5.1市场部:主导产品市场营销阶段知识产权相关信息收集,在产品宣传、销售、会展等商业活动前制定知识产权保护或风险方案;负责产品销售市场监控,采取保护措施,及时跟踪和调查相关知识产权被侵权情况;产品升级或市场环境发生变化时,及时进行跟踪调查,调整知识产权保护和风险方案。
    5.2知识产权部:主导对收集到信息的分析、识别;协助市场部进行相关的知识产权检索分析及制定风险方案;对产品升级或市场环境发生变化时的制定知识产权保护方案并进行评估,适时形成新的知识产权。
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    1生产需求
    1.1市场部根据销售合同(协作生产合同)提出生产需求。
    1.2涉及成品、半成品外发的生产需求,由委外部门安排委外生产,签订委外生产合同。合同中应明确知识产权权属、许可使用范围、侵权责任承担等条款内容。
    1.3在委托加工、来料加工、贴牌生产等对外协作过程中,市场部对外签订合同应包括如下条款:在合同中应当明确知识产权权属、许可适用范围、侵权责任承担等,必要时市场部应当要求对方提供知识产权许可证明或声明。
    2生产计划
    2.1生产部负责人对相关生产需求确认后制定生产计划。
    3 生产准备、实施
    2.1生产部依据生产计划,进行必要的生产准备。
    2.2收集和准备生产工艺技术文件资料
    2.3对生产产品与工艺方法进行技术改造和创新的方法及时确认汇报,登记《技改技创台帐》,提交《技术改进与创新报告》。
    2.4知识产权部收到《技术改进与创新报告》后,及时评估生产过程中的工艺改进和技术创新的保护方式,适时形成知识产权,出具《知识产权评估报告》,原件同《技术改进与创新报告》提交项目审批机构审批,复印件反馈给生产部留存。
    2.5生产部制定并保留生产活动记录,应当具有可追溯性。
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    1 拟定内部审核计划
    1.1管理者代表于年初编制本年度内部审核计划,填写《内部审核计划》呈总经理核准;编制审核计划时,需考虑以下因素:以往知识产权管理体系内部审核、外部审核的结果;组织结构调整、产品重大变更、体系运行异常等情况;第二、三方审核的计划。
    1.2通常情况下,在第三方审核之前,必须安排一次全面的知识产权管理体系内部审核,包括知识产权管理体系的全部要素及公司所有部门;每年至少有一次全面的体系内部审核,特殊情况发生时,管理者代表可追加内部审核。
    2每次体系审核计划安排
    2.1管理者代表选择审核员,应**安排有审核经验者担任,并同时确定内审组长。
    2.2按《内部审核计划》制定内部审核日程表、审核通知、审核计划、审核目的、审核范围、审核依据、审核活动安排。
    2.3审核员必须独立于被审核部门,且对被审核部门运作、相关产品要求、体系涉及到的过程有相当程度的了解,审核员必须接受过以下方面的培训和评估及相应的知识和经验:
    1)GB/T29490-2013标准的培训、体系审核培训(含现场审核/案例分析)等相关的培训项目;
    2)了解和掌握本公司知识产权管理体系文件的要求;
    3)公司高层认可或经过专职机构培训的人员,如认证机构或咨询机构;
    4)熟悉所承担的审核任务所涉及的专业知识;
    5)能够准确发现和判定知识产权管理活动中存在的不合格或缺陷。
    3内部审核通知
    3.1审核组长依《内部审核计划》执行内审,并在内审**天内通知被审核单位及审核员。
    3.2审核员收到内部审核通知后,应主动熟悉内审作业流程规定及表单流程。
    4内部审核执行
    4.1审核前,审核小组组长应与审核成员、被审核部门相关人员召开会议,说明审核方式、审核范围及被审核方须配合准备事项。
    4.2审核员依据《内部审核检查表》对被审核部门进行审核评价,并结合现场随机抽样方式验证其工作的符合性和有效性,抽样数以3~5个为宜。
    4.3审核员必须在审核过程中依据实际的证据、记录及回答,以证实其管理缺失状况,进行符合、严重不符合、一般不符合和建议事项的判别。
    4.4审核结束后,审核组长可组织内部审核小组会议,以便交流审核情况。
    5内部审核不符合改善
    5.1内审如发现问题,审核员要下发《内部审核矫正通知单》,给责任部门指出问题原因,并跟踪改善情况。
    5.2被审核部门负责人接到《内部审核矫正通知单》后,应按照通知提出的改进要求实施纠正措施。
    5.3审核员依据《内部审核矫正通知单》跟催责任部门的改善工作,并将改善结果记录在《内部审核矫正通知单》上。同时将本次内审所有的《内部审核检查表》和《内部审核矫正通知单》呈报管理者代表复核签字,作为知识产权管理绩效考核的依据。
    6内部审核报告
    1体系部根据汇总的各部门《内部审核检查表》和《内部审核矫正通知单》,编制《内部审核报告》,并呈报管理者代表、总经理批准,体系部负责分发给有关各部门。报告的内容包括:审核目的、范围、依据、时间、审核组成员、审核综述、不符合项汇总分析、主要存在的问题、对公司知识产权管理体系有效性、符合性和适宜性的结论及今后改进的方向等。
    2审核小组组长与审核成员、被审核部门相关人员召开末次会议,宣读《内部审核报告》,总结内部审核工作,并督促相关部门整改审核发现的问题。
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    1 目的
    1.1通过定期进行内部审核活动来验证知识产权管理体系是否正确、有效的实施,以期能适时发现问题,并及时采取纠正和预防措施,确保产品、软硬件设施设备符合知识产权有关要求,知识产权管理体系能够持续改进,并维持体系的完整性、适宜性与有效性。
    2 适用范围
    2.1适用于本公司知识产权管理体系内部审核有关的活动及部门。
    3 参考文件
    3.1 GB/T 29490-2013《企业知识产权管理规范》
    4 术语及定义
    不适用
    5 职责
    5.1管理者代表
    5.1.1 批准《内部审核计划》,并确定年度内部审核的重点和关键。
    5.1.2成立内部审核小组、主持内部审核活动。
    5.1.3任命内部审核组组长。
    5.2审核组长
    5.2.1拟定内部审核计划、审核通知、跟催确认。
    5.2.2负责内部审核的主导工作。
    5.2.3总结内部审核结案报告。
    5.3审核员
    5.3.1执行管理者代表以及审核组长委派的内部审核工作。
    5.3.2填写《内部审核检查表》,以及现场审核记录,报告内部审核过程中发现的不符合事项,填写《内部审核矫正通知单》。
    5.3.3配合审核组长安排的其他工作。
    5.3.4执行《内部审核矫正通知单》不符合事项的结案跟踪。
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